审计员的岗位职责精编(精选26篇)
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1、审计员的岗位职责精编(精选26篇)审计员的岗位职责精编 篇11、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;5、完成上级交办的其他审计任务。审计员的岗位职责精编 篇21、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服
2、务提供支持;3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;5、领导安排的其他工作。审计员的岗位职责精编 篇31. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算凭证是否符合规定的要求,若有差误。2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控制挂账期限。6.及时对有信贷优惠的各大旅
3、行社和商务公司的业务进行沟通。7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。审计员的岗位职责精编 篇41. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。审计员的岗
4、位职责精编 篇51、根据审计计划和审计方案,开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。4、协助完成部门日常事务:负责部门
5、内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。5、协助监察专员完成具体监察工作。6、完成领导交办的其它事项。审计员的岗位职责精编 篇61.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。审计员的岗位职责精编 篇71.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、
6、改造和维护,院网站等系统维护与升级。3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。审计员的岗位职责精编 篇81.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;3.对审计员进行有效的指导和培训。审计员的岗位职责精编 篇9- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;- 获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;-
7、 识别及提出改善工作效率的机会;- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。审计员的岗位职责精编 篇101、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被
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