建筑工程项目部材料管理制度.doc
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1、建筑工程项目部材料管理制度2.1计划管理 2.1.1材料计划包括总采购计划、月度计划,所有计划一式两份,材料员保留一份,另一份上报材料公司。2.1.2总采购计划在开工之前报出,数据要准确,以作为材料公司采购的依据。2.1.3月度计划在每月25日之前报出。2.1.4实际需用计划必须由施工员提前24小时向材料员提出,如因提计划不及时造成停工或其他损失,后果由施工员自行负责。2.1.5所有材料计划必须分清单项工程,并写清具体使用部位,材料名称、数量。2.1.6所有计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术负责人审核签字。 2.1.7对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊
2、要求的,需在计划备注中说明。 2.1.8各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受材料公司、项目管理部部门领导;2.1.9根据工程需要,各项目应配备材料人员13人,其材料人员由项目管理部人力资源和材料公司同项目经理商定,报项目管理部批准。 2.2 采购管理2.2.1零星材料是指单项1万元以下的零星材料采购,2000元以内(含2000元)的单项材料采购可以由项目部决策,走费用报销流程自行采购。2000元至1万元(含一万元)的单项材料紧急采购,应由项目部材料采购员询价(询价供应商不少于三家)比价后报材料部备案并说明原因,经公司同意后,由项目部先行采购,采购完毕后必须由采购员完善
3、材料采购流程。超过1万元的材料采购走材料部材料采购流程。所有材料的采购由经手人填写材料支付申请由经手人在材料发票或收据上签字并注明日期。材料仓库人员办理好入库手续并在在材料发票或收据上签字并注明日期。经手人应在材料入库后7日内及时办理报账手续,超过规定时间财务有权不予办理支付手续(由于特殊原因不能在7日之内报帐,需提交书面报告经总经理批准后办理相关支付手续)。大笔款项支出(1万元以上)没有合同、协议或者其他资料备案,财务人员一概不给予付款,违者追究经办人责任。班组领用材料由仓库材料保管员办理材料领用和出库手续,及时登记材料台账,月底将本月材料进出库情况及时报送至财务入账。材料部组织财务与项目仓
4、库每月对项目仓库材料进行盘点。也可以对项目仓库进行不定期的突击检查。 2.2.2项目部月材料采购数量,以项目月度计划为依据,如需增加材料,要由施工人员增补计划,并在备注说明增加原因。2.2.3月度计划总量应在总计划范围内,月计划总量超过总计划的必须增补计划,并说明原因。2.2.4凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的,必须在增补计划后附说明。2.3 合同管理 2.3.1材料合同必须注明材料规格、数量、单价;供应商单位信息必须填写完善(包括单位法定人姓名、电话等);工程名称必须写清楚,如有修改必须在修改处加盖合同公章,并附上招标评审表或询价表。2.3.2周转材合同必须注明周转材规格、数
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