无形资产规章制度.doc
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1、无形资产规章制度无形资产规章制度 (一)总则 1.控制目标 (1)规范无形资产的管理行为,避免因违反国家法律法规而遭受的财产损失风险; (2)防范无形资产管理中的差错和舞弊; (3)明确职责权限,降低经营决策、资产管理风险。 2.适用范围本制度适用于公司的无形资产管理。 (二)岗位分工与授权批准 1.不相容岗位分离 (1)无形资产投资预算的编制与审批分离; (2)无形资产的采购、验收与款项支付分离; (3)无形资产处置的申请与审批、审批与执行分离; (4)无形资产业务的审批、执行与相关会计记录分离。 2.经办和核算无形资产业务人员的素质要求 (1)具备良好的职业道德、业务素质; (2)熟悉无形
2、资产的用途、性能等基本知识; (3)符合公司规定的岗位规范要求。 3.部门具体职责 (1)总经理办公室:审核无形资产购置方案;审核无形资产相关法律文件。 (2)经办部门:提出无形资产购置方案;组织实施无形资产业务取得过程;组织无形资产验收;办理无形资产处置;建立无形资产台账;定期对无形资产安全、适用性进行检查。 (3)财务部:建立无形资产台账;对无形资产进行会计核算;参与无形资产的验收、检查、处置工作;定期进行无形资产清查盘点;监督、指导管理部门对无形资产的管理。 (三)无形资产取得与验收控制 1.无形资产投资预算管理 (1)公司无形资产投资预算的编制、调整、审批、执行等环节,按预算控制制度执
3、行; (2)公司根据发展战略和生产经营实际需要,并综合考虑无形资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素编制预算; (3)对无形资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上合理安排投资进度和资金投放。 2.无形资产外购流程业务操作操作人内控要求采购申请各经办部门 (1)根据年度预算提出请购申请; (2)采购项目已经可行性论证并且可行; (3)对请购的无形资产的性能、技术参数有明确要求; (4)编制无形资产购置申请表。 审核法律部/财务部 (1)审核合同条款的合规性; (2)审核财务相关条款的适用性。 审批授权审批人 (1)按照公司授权,在授权范围内审批; (2)审批时应充分
4、考虑审核部门的意见,未经审核的采购项目不予审批。 3.3无形资产验收 3.3.1无形资产验收 3.3.1外购无形资产 (1)外购无形资产由管理部门组织,按照合同、技术交底文件规定的验收标准进行验收; (2)在办理无形资产验收手续的同时,管理部门应完整地取得产品说明书及其他相关说明资料; (3)管理部门持发票和相关资料到财务部办理无形资产入账手续; 3.3.2自制无形资产 (1)自制无形资产制作完成后,由项目负责人向管理部门提出验收申请; (2)自制无形资产由管理部门负责组织验收; (3)财务部依据制作部门提供的项目验收报告、相关验收单据进行相应的账务处理。 4无形资产的日常管理 4.1无形资产
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